Как выписать приходник в 1с
Перейти к содержимому

Как выписать приходник в 1с

  • автор:

Как выписать приходник в 1с

Дата публикации 22.12.2022

Использован релиз 3.0.126

Операции по поступлению в организацию материалов от поставщиков в программе «1С:Бухгалтерия 8» регистрируются с помощью документа «Поступление (акт, накладная, УПД)» (рис. 1). Приходный ордер по форме М-4 можно распечатать из этого же документа:

  1. Раздел: ПокупкиПоступление (акты, накладные, УПД).
  2. Кнопка «Поступление», вид операции документа «Товары (накладная, УПД)».
  3. Заполните и проведите документ.
  4. Для вывода на экран печатной формы приходного ордера используйте кнопку «Печать» — «Приходный ордер (М-4)» (рис. 1).
  5. В печатной форме (рис. 2):
    • по кнопке «Печать» можно распечатать форму приходного ордера;
    • кнопка включает или отключает режим редактирования печатной формы документа;
    • отредактированную печатную форму по кнопке можно сохранить в папку на компьютере как отдельный файл или присоединить к документу.

Поступление материалов может быть также зарегистрировано документами «Авансовый отчет», «Поступление в переработку», «Поступление из переработки», которые также позволяют вывести на печать приходный ордер по форме М-4.

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

  • десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  • рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  • ваш e-mail не передается третьим лицам;

Как выписать приходник в 1с

Наличная касса

Оформить поступление наличных в кассу предприятия — казалось бы, что тут сложного? Но у начинающих бухгалтеров и здесь возникают вопросы, когда дело доходит до реальных ситуаций в учете. Что писать в основании, что в приложении. и так далее.

Сегодня на уроке мы разберем самые распространенные ситуации на практике в программе 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.

Чтобы не пропустить выход новых уроков — подписывайтесь на рассылку.

Напоминаю, что это урок, поэтому вы можете смело повторять мои действия у себя в базе (лучше копии или учебной).

  • Немного теории
  • Оформление ПКО в 1С
    • Оплата от покупателя
    • Розничная выручка
    • Возврат от подотчетного лица
    • Получение наличных в банке
    • Получение займа от контрагента
    • Прочий приход

    Немного теории

    Приходный кассовый ордер (сокращенно ПКО или приходник) является документом, при помощи которого оформляется поступление денежных средств в кассу организации.

    Бланк приходника имеет унифицированную форму КО-1, которая состоит из двух частей: самого ордера и отрывной квитанции к нему.

    Приходник оформляется в одном экземпляре — ордер остается у кассира для отчета, а квитанция отдаётся лицу, которое внесло деньги в кассу в подтверждение того, что деньги приняты.

    Нумерация приходников начинается каждый год заново с единицы и должна быть непрерывной: 1, 2, 3.

    Подписывается приходник главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на это, и кассиром.

    Печать ставится кассиром только на квитанции в месте, которое обозначено как .

    Оформление ПКО в 1С

    Для оформления приходного кассового ордера в программе заходим в раздел «Банк и Касса» пункт «Кассовые документы»:

    В открывшейся форме нажимаем кнопку «Поступление»:

    Открылась форма нового документа:

    Разберём её заполнение в различных ситуациях.

    Оплата от покупателя

    01.06.2016 сотрудник другой организации (ООО «Речушка») Петрова Александра Владимировна внесла в кассу нашей организации 100 000 рублей (включая НДС в размере 18%) согласно договору №54 от 03.05.2016 за оказанные нами услуги.

    Вид операции указываем «Оплата от покупателя«:

    Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):

    В качестве контрагента указываем ООО «Речушка»:

    Сумма платежа 100 000 рублей:

    Переходим к табличной части:

    В ней мы указали договор для расчетов с контрагентом; статью движения денежных средств (ДДС); сумму, а также размер НДС, который в неё входит.

    Спускаемся ниже к реквизитам печатной формы.

    В поле «Принято от» указываем ООО «Речушка» через Петрову А.В.:

    В поле «Основание» пишем Оплата по договору №54 от 03.05.2016:

    Проводим документ и смотрим его печатную форму:

    Розничная выручка

    01.06.2016 согласно суточному отчету ККМ № 1248 Сидорчуком Александром Петровичем в кассу сдана выручка из торгового зала в размере 300 000 рублей (без НДС).

    Вид операции указываем «Розничная выручка«:

    Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):

    В качестве склада указываем склад «Торговый зал» (тип склада «Неавтоматизированная торговая точка»):

    Сумма платежа 300 000 рублей:

    Переходим к табличной части:

    Переходим к реквизитам печатной формы.

    В поле «Принято от» указываем ФИО сотрудника, который сдал выручку:

    В поле «Основание» указываем Розничная выручка (торговый зал):

    В поле «Приложение» указываем Суточный отчёт № 1248:

    Проводим документ и смотрим его печатную форму:

    Возврат от подотчетного лица

    01.06.2016 сотрудник Бочкарев Юрий Степанович вернул в кассу остаток денежных средств, выданных ему под отчет ранее, в размере 10 000 рублей.

    Вид операции указываем «Возврат от подотчетного лица«:

    Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):

    В качестве подотчетного лица указываем Бочкарева Юрия Степановича:

    Сумма платежа 10 000 рублей, статья ДДС «Возврат денежных средств подотчетником«:

    Переходим к реквизитам печатной формы.

    В поле «Принято от» указываем Бочкарева Юрия Степановича:

    В поле «Основание» указываем Возврат остатка подотчётных сумм:

    Проводим документ и смотрим печатную форму:

    Получение наличных в банке

    01.06.2016 сотрудницей Курицыной Ксенией Фёдоровной получены наличные денежные средства в размере 600 000 рублей из банка по чеку №34 от 01.06.2016 на выплату заработной платы сотрудникам за май 2016 года.

    Что-то я устал расписывать каждое поле. Укажу сразу всю заполненную форму целиком:

    Значения, не поместившиеся на экран можно целиком увидеть на печатной форме документа:

    Получение займа от контрагента

    01.06.2016 получен беспроцентный займ в кассу от учредителя Нестеренко Лидии Павловны в размере 450 000 рублей согласно договору №56 от 10.05.2016.

    Заполненная форма приходного ордера будет такой:

    Проводим документ и смотрим печатную форму:

    Прочий приход

    01.06.2016 сотрудница Ларионова Светлана Викторовна вернула в кассу излишне выплаченные денежные средства по больничному листу 542 123 634 1234 в размере 1 500 рублей.

    Заполненная форма приходного ордера будет такой:

    Проводим документ и смотрим печатную форму:

    Мы молодцы, на этом всё

    Кстати, подписывайтесь на новые уроки.

    С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

    Владимир Милькин

    Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

    Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

    Приходный кассовый ордер в 1С

    Просмотры 7850

    Комментарии 0

    Поделились 0

    Ссылка скопирована

    Копировать ссылку

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Linkedin

    Отправить на почту

    —> —> Dapibus ac facilisis in —> Morbi leo risus —> Porta ac consectetur ac —> Vestibulum at eros —>

    Согласно бухгалтерскому учету, для отражения прихода наличных денежных средств в кассу, создается документ «Приходный кассовый ордер». Как правило, для подтверждения внесения денег, контрагенту выдается квитанция приходного кассового ордера с печатью и подписью кассира организации, чек, а сам приходник подшивается в кассовую книгу.

    В 1С возможность создания приходного кассового ордера реализована во вкладке Банк-Касса. Находим ссылку Приходный кассовый ордер, нажимаем кнопку «Создать».

    1.jpg2.jpg

    Указываем дату прихода денежных средств. Вид операций предоставляет нам возможность выбрать из нескольких.

    Если у вас возврат от покупателя, то мы указываем соответствующую операцию. Далее указываем обязательно контрагента и договор. Именно на этот договор будет разнесена оплата.

    Если у вас возврат денежных средств, вы можете выбрать вид операции: возврат от денежных средств работником, возврат денежных средств поставщиком, возврат денежных средств подотчетником.

    3.jpg

    Если вы хотите обналичить денежные средства с банковского счета и внести их в кассу, вы можете оформить приходник с видом операции «Получение наличных денежных средств в банке».

    При поступлении наличных денежных средств по кредитам и займам, вы можете оформить приходный кассовый ордер «Расчета по кредитам и займам с контрагентами».

    Во всех остальных случаях можно оформить приходник с видом операции «Прочий приход денежных средств».

    Отдельно хотелось бы рассказать о нумерации документов. 1С запрограммирована сквозная нумерация, которая обновляется 1 раз в год. Если при создании документа, пользователь сам устанавливает номер приходника, в этом случае нумерация сбивается и при создании нового документа, 1с не сможет присвоить номер. Для решения данной проблемы:

    • 1.Не рекомендуем вмешиваться в процесс создания сквозного номера программой
    • 2.Если такая ситуация произошла, вам необходимо найти документ, в котором была присвоена нумерация вручную и восстановить последовательные номера документов
    • 3.Если документов много, можно воспользоваться услугой нашего сервиса – восстановление нумерации.

    Мы надеемся, что данная статья окажется полезной для Вас!

    Автор: бухгалтер-консультант компании «ITSheff» Смирнова Е.А.

    Как оформить приходный кассовый ордер (ПКО) в 1С

    1. Операция «Поступление оплаты от клиента» 1.1. Вкладка «Основное» 1.2. Вкладка «Расшифровка платежа» в 1С 1.3. Вкладка «Печать» 2. Операция «Прочее поступление» в 1С
    Для оформления приходного кассового ордера (ПКО) в 1С 8.3 заходим в раздел «Казначейство», выбираем пункт «Приходные кассовые ордера».

    В зависимости от версии программы настройки меню могут немного отличаться. Но в любом случае в разделе «Кассовые документы» вам будут доступны приходные и/или расходные ордера.

    1. Операция «Поступление оплаты от клиента»

    Для отражения хозяйственной операции организации предлагается на выбор несколько видов ПКО в 1С 8.3:

    В зависимости от выбранной операции форма документа будет отличаться. А также будут отличаться бухгалтерские проводки документа. Например, операция «Поступление оплаты от клиента» будет выглядеть так:

    1.1 Вкладка «Основное»

    Операцию можно изменить также из формы документа. Еще нужно заполнить обязательные реквизиты «Касса» и «Плательщик». Поле «Сумма» заполнится автоматически при записи и/или проведении. Поле «В т.ч. НДС» заполняется по кнопке «Вставить».

    1.2 Вкладка «Расшифровка платежа» в 1С

    После заполнения вкладки «Основное», переходим на вкладку «Расшифровка платежа».

    Табличную часть можно заполнить автоматически, нажав на кнопку «Подобрать по остаткам», либо вручную по кнопке «Добавить». Здесь также необходимо заполнить обязательные реквизиты (подчеркнуты красным). В основании платежа указать документ, который образовал задолженность контрагента, либо договор, если приходный кассовый ордер в 1С авансовое. Если установить переключатель в положение «Без разбиения» форма примет вид:

    Данный вид формы можно использовать (включен по умолчанию), когда следует указать одно «Основание платежа», но можно использовать и табличную часть (описана выше) с одной строкой.

    1.3.Вкладка «Печать»

    На последней вкладке «Печать» вручную заполняются данные для печатной формы.

    Остальные виды операций очень схожи между собой, поэтому рассматривать отдельно их не будем. Некоторые из них не имеют табличной части, в некоторых вместо выбора контрагента требуется указать подотчетное лицо, банк или сотрудника.

    2. Операция «Прочее поступление» в 1С

    Операция «Прочее поступление» отражает любые другие поступления в кассу предприятия, которые не подпадают ни под одну из выделенных фирмой 1С операций. Эта операция ормирует собственные проводки. Счет учета в таком случае определяется выбранной статьей дохода.
    Специалист компании ООО «Кодерлайн» Дмитрий Панов.

    Вас могут заинтересовать следующие статьи:

    94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) —> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) —> Как сделать в 1С [1] => 1С: Конвертация данных [2] => Конвертация данных [3] => Обмен между базами [4] => Закрытие месяца [5] => Оценка задач [6] => Отчеты в 1С [7] => Моделирование [8] => HTTP [9] => Управление проектами [10] => БУ [11] => com-объекты [12] => 1С: WMS Управление складом [13] => РСБУ [14] => 1С: Сценарное тестирование [15] => Запросы 1С [16] => LINUX [17] => WEB [18] => Оптимизация [19] => 1С:Зарплата и Управление Персоналом [20] => Excel [21] => 1С: ERP [22] => ADO [23] => 1С:Управление производственным предприятием [24] => Внедрение [25] => Продажи [26] => Отчетность [27] => 1С: Розница [28] => 1С: CRM [29] => 1С:Бухгалтерия [30] => 1С:Комплексная автоматизация [31] => Производство [32] => Интеграция 1С [33] => Налоги [34] => Отпуск [35] => MS SQL Server [36] => Расширение конфигурации [37] => МСФО [38] => СКД [39] => Word [40] => WEB-сервисы 1С [41] => Внедрение ERP [42] => Перенос данных [43] => Торговое оборудование [44] => Лизинг [45] => 1С:Управление нашей фирмой [46] => Администрирование 1С [47] => 1С: Колледж [48] => Правила обмена [49] => 1С: Платформа ) —>

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *